我们在 GP 10.0 中有发票文件。最近,会计部门决定,当错误的客户被开票时,我们将退回发票并创建一个新的。(以前,我们会向错误的客户发出贷项通知单,向新客户发出借项通知单)。
我被指向 taSopHdrIvcInsert,但我不确定如何处理它或如何将其保存回来。因为我从来没有 100% 确定 GP 真正需要哪些字段,所以我希望我可以使用 eConnect 或 Web 服务按编号获取文档,将 SOPTYPE 更改为 4-Return 并将其保存回来,因为看起来其他所有内容都应该是相同的。
然后,我可以为新客户开具发票,并使用现有流程将其保存到 GP 中。
谢谢。